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部门概况

发布者:审计处管理员发布时间:2020-07-01浏览次数:193

2019澳门十大赌场排名审计处工作职责

 

2019澳门十大赌场排名审计处是学校主管内部审计工作的职能部门,负责全校的审计工作,在学校党委、单位主要负责人或授权分管校领导的领导下,依据国家法律、法规及上级部门和学校的规章制度,独立开展内部审计工作,接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务引导和检查,负责对学校财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理,实现学校事业发展目标。开展审计工作,必须坚持依法审计、忠于职守、客观公正的原则,以完善治理、防范风险、提质增益为目标。

根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第4号令)、教育部《教育系统内部审计工作规定》(教育系统第17号令)和《江西省高校内部审计工作暂行规定》(赣教财字[2013]1号),结合学校工作重点, 审计处应履行如下职责:

.对学校财务收支及有关经济活动进行审计。包括对教育事业费、专项资金、创收(奖励)资金、科研经费的管理与使用情况进行审计。

.负责对学校财经纪律和财务制度实行情况进行监督,将严重违规违纪行为移交纪委办处理。

.接受组织部门委托,按有关规定和程序,对学校各部门(单位)、学院主要负责人进行任期或离任经济责任审计。 

.对学校基本建设项目、修缮工程项目的预(结)算情况进行工程项目审计。

五.对实施经费目标管理的学院及后勤(水电、食堂)的财务收支、经济效益和经营成果进行审计。

六.对学校及所属单位内部控制制度的健全性、有效性和风险管理进行审计。 

七.对学校采购管理内部控制制度的建立和实行情况进行审计,对物资、设备、家具、图书等大额招标采购活动进行审计。

八.对学校财产、物质、设备的购置、存储、管理及使用效益情况进行审计监督。 

九.对校内须委托校外审计部门办理审计事项的委托业务进行归口管理,并负责其复核、验证、确认等工作。

十.协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作。

十一.负责制订年度审计工作计划和总结,起草学校内部审计报告,建立健全学校审计制度。

十二.负责对本处人员的政治素质与业务水平的提高与培训,不断加强队伍建设,做好审计档案的立卷归档和保密工作。 

十三.完成学校领导和上级审计机构交办的其他审计事项。

 


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